| 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												16/2011													
											 | 
									
													
										
												Komunálny odpad rok 2011													
											 | 
									
										
												434,35											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.03.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MESTO Dolný Kubín											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												66/2011													
											 | 
									
													
										
												inovačné vzdelávanie pre pedagógov													
											 | 
									
										
												1 700,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.09.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kariérový koučing,s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												35/2011													
											 | 
									
													
										
												Telefón-pevná linka													
											 | 
									
										
												12,95											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.05.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												T-COM,a.s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												36/2011													
											 | 
									
													
										
												nákup toneru-projekt Konto Orange													
											 | 
									
										
												80,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.05.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ORSA, D.Kubin											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												37/2011													
											 | 
									
													
										
												noviny SME-projekt													
											 | 
									
										
												141,75											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												31/2011													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.05.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Petit Press,s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												38/2011													
											 | 
									
													
										
												nájom za plyn.kotolňu 1.Q.2011													
											 | 
									
										
												2 100,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												zmluva z 16.12.2004													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.05.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												TEHOS,s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												39/2011													
											 | 
									
													
										
												zdravotná činnosť 1.Q.2011													
											 | 
									
										
												137,81											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.05.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PZS, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												40/2011													
											 | 
									
													
										
												aktualizácia programu - šk.jedáleň													
											 | 
									
										
												40,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.05.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												J. Krajčík											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												44/2011													
											 | 
									
													
										
												Plyn 05/2011													
											 | 
									
										
												1 747,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.05.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SPP, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												49/2011													
											 | 
									
													
										
												vodné,stočné 1.1.-6.5.2011													
											 | 
									
										
												1 115,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.05.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												OVS,a.s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												69/2011													
											 | 
									
													
										
												plyn-vyúčtovanie nedoplatok													
											 | 
									
										
												4 037,02											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.09.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SPP, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												33/2011													
											 | 
									
													
										
												Správa PC siete 03/2011													
											 | 
									
										
												81,26											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.04.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												P.Fajčál-MAXWARR											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												69/2011													
											 | 
									
													
										
												plyn-vyúčtovanie nedoplatok-2.str.													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.09.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SPP, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												69/2011													
											 | 
									
													
										
												plyn-vyúčtovanie nedoplatok-3.str.													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.09.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SPP, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												73/2011													
											 | 
									
													
										
												nájom za plyn.kotolňu 2.Q.2011													
											 | 
									
										
												2 100,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.09.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												TEHOS,s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												75/2011													
											 | 
									
													
										
												plyn 07/2011													
											 | 
									
										
												2 197,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.09.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SPP, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												79/2011													
											 | 
									
													
										
												Plyn 08/2011													
											 | 
									
										
												2 197,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.09.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SPP, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												81/2011													
											 | 
									
													
										
												oprava šk. jedálne													
											 | 
									
										
												3 892,74											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.09.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												VDD Orava,s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												81/2011													
											 | 
									
													
										
												oprava šk. jedálne-2.str.													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.09.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												VDD Orava,s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												97/2011													
											 | 
									
													
										
												plyn 09/2011													
											 | 
									
										
												2 197,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.09.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SPP, a.s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 |